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强化内部审计监督 助推公司高质量发展

为深入贯彻落实集团关于加强内部审计监督的工作要求,实现自身合法合规运行,不断提升公司治理水平和风险防控能力,望丰公司积极配合集团于3月21日起开展的2022年—2024年项目建设及资金使用情况全面审计工作。此次审计严格按照相关法规和集团审计制度执行,望丰公司将以此为契机,通过强化内部审计监督的落实,为自身高质量发展保驾护航。

内部审计作为企业自我监督、自我约束的重要机制,在促进企业依法合规经营、提高资金使用效益、防范各类风险等方面发挥着关键作用。集团对望丰公司开展项目建设及资金使用情况审计,是对望丰公司经营管理工作的重要检验,有助于公司及时发现和纠正经营管理过程中存在的问题,保障公司资产安全完整,确保各项决策部署和规章制度得到有效执行,推动望丰公司持续健康发展,助力实现集团整体战略目标。

通过本次全面审计,望丰公司将进一步强化自我监督管理,借助审计力量及时发现和解决经营管理中存在的问题,完善内部控制制度,规范项目建设和资金使用行为,提升公司整体运营水平和风险防范能力,为实现高质量发展奠定坚实基础。在未来的工作中,望丰公司将严格按照审计的严格标准落实好各项事项决策与安排,不断提升自身管理水平。



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